岗位职责
1、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
2、及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;
3、负责地产项目方面的审计管理与风险控制工作;
4、拟定审计方案,起草审计报告;
5、参与拟定并完善审计制度和工作流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6、协助外部审计工作的开展,维护与外部审计单位的良好关系;
7、负责或参与对企业重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计工作;
控制、考核、纠正各部门偏离企业整体财务目标计划的行为;
8、负责公司规章制度的制定和合法性审查工作;