岗位职责
岗位职责:
1、根据集团发展战略,参与起草公司审计制度,并根据公司的发展对审计制度进行修订和完善,制定具体计划并组织实施;
2、完善各类业务制度、提高流程效率,与集团内部其他团队紧密合作,组织推进集团内审流程的建立与完善,促进现有业务流程的优化工作;
3、收集、整理审计资料,编写审计工作底稿,形成内部审计报告,对存在的问题提出解决方案并跟踪解决结果;
4、实施公司各部门、子公司的年度预算执行情况,公司财务管理制度执行情况的审计;
5、实施对违反公司财务管理制度的重大事项、公司重大财务收支活动进行专项审计; 6、指导、协助和配合公司各部门和各子公司建立健全内部控制制度;
7、完成领导交办的其他工作。