岗位职责
1.根据年度审计计划,能够独立开展资金、资产、投资、经营相关专项审计、财务例行审计工作;
2.撰写审计报告,提出相关审计建议;
3. 落实审计整改,对审计发现的问题,及时督促被审计单位进行整改,并对整改效果进行检查;
4.配合主管领导进行月度动态经营绩效审计;
5.配合主管领导开展集团税务风险审计;
6.配合主管领导对集团合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的经营使用状况、效益进行审计;
7.配合主管领导参与集团及各成员企业工程项目审计;
8.配合主管领导对集团及各成员企业高管的经济责任履行、职权执行合规性进行审查;
9、对公司内控制度的建立与执行情况进行监督检查,对内部控制制度的合理性和有效性进行评价,对不合规事项提出整改意见;
10、完成主管领导安排的其他工作。